Какой статус плательщика указать при зачете излишне уплаченных взносов в ПФР в счет погашения недоимки по налогу на прибыль?

NDS Reklama Image
Здравствуйте! У нас переплата обязательных взносов в ПФР, но есть недоимка по налогу на прибыль. Заполняю Заявление Форма по КНД 1150057 в формате 5.02. Что нужно указать в Статус плательщика - 1 (налогоплательщик) или 3 (плательщик страховых взносов)? Я думаю, что 3, т.к. переплата именно по взносам.
Спасибо!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page